มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Dashboard ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

✦ Developed by Mzone · กองนโยบายและแผน MCRU
ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2569
🚨
⚠️ หน่วยงานที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย — ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (69.04%)
หน่วยงานต่อไปนี้มีอัตราการเบิกจ่าย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม (69.04%) และควรเร่งรัดดำเนินการโดยด่วน:
🔴 สสว. 34.84% (ต่ำสุด! ห่างค่าเฉลี่ย -34.2 จุด) 🟡 สนอ. 66.19% (ใกล้ค่าเฉลี่ย แต่มีงบสูงสุดในมหาวิทยาลัย)
หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ดี — สูงกว่าค่าเฉลี่ย (10 จาก 12 หน่วยงาน)
🟢 สศว. 99.60% (สูงสุด) 🟢 วิทยาการจัดการ 99.53% 🟢 มนุษยศาสตร์ฯ 99.13% 🟢 เทคโนโลยีฯ 96.43% 🟢 วิทยาศาสตร์ฯ 96.33% 🟢 มวยไทย 93.26% 🟢 ครุศาสตร์ 91.04% 🟢 ร.ร.สาธิตฯ 86.37% 🟢 สวท. 85.76% 🟢 สวพ. 81.93%
🍩สัดส่วนการเบิกจ่าย vs คงเหลือ (ภาพรวม)
รวมงบทั้งสิ้น 527.02 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 363.86 ลบ.
เบิกจ่ายแล้ว 363.86 ลบ. (69.0%)
คงเหลือ 163.16 ลบ. (31.0%)
📊เปรียบเทียบการเบิกจ่าย 22 ก.ค. vs 18 ส.ค. 2569 (รายประเภทงบ)
🏫ร้อยละการเบิกจ่าย ณ 18 ส.ค. 2569 รายหน่วยงาน
🔴 แดง = ต่ำกว่า 45%  |  🟡 เหลือง = 45–ค่าเฉลี่ย 69.04%  |  🟢 เขียว = ≥ค่าเฉลี่ย  —  เส้นประแสดงค่าเฉลี่ยรวม
📉เบิกจ่าย vs คงเหลือ รายหน่วยงาน (ยกเว้น สนอ.) — ลบ.
แสดงสัดส่วนระหว่างงบที่เบิกจ่ายไปแล้ว (สีเขียวเข้ม) และงบที่ยังคงเหลืออยู่ (สีเทา) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบว่าหน่วยงานใดเหลืองบมากหรือน้อย

สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน

ข้อมูล ณ 18 ส.ค. 2569 · 🔴 = ต้องเร่งรัด · 🟡 = ควรติดตาม
หน่วยงาน งบที่ได้รับ (ลบ.) เบิกจ่าย 22 ก.ค. % 22 ก.ค. เบิกจ่าย 18 ส.ค. % 18 ส.ค. เพิ่มขึ้น คงเหลือ สถานะ
💹งบที่ได้รับ vs เบิกจ่าย 18 ส.ค. vs คงเหลือ รายประเภท (ลบ.)
เปรียบเทียบจำนวนเงิน (ลบ.) จริงในแต่ละประเภทงบ — เห็นความแตกต่างของขนาดงบที่แต่ละประเภทได้รับ เทียบกับที่เบิกจ่ายไปแล้ว ณ 18 ส.ค. และงบที่คงเหลือ
📊ร้อยละการเบิกจ่าย 22 ก.ค. vs 18 ส.ค. รายประเภท
📋รายละเอียดรายประเภทงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ งบที่ได้รับ (ลบ.) เบิกจ่าย 22 ก.ค.% 22 ก.ค. เบิกจ่าย 18 ส.ค.% 18 ส.ค. เพิ่มขึ้น (ลบ.)% เพิ่มขึ้น คงเหลือ (ลบ.)
📊เปรียบเทียบ % การเบิกจ่าย รายหน่วยงาน (22 ก.ค. vs 18 ส.ค. 2569)
📦เบิกจ่าย + คงเหลือ (ยกเว้น สนอ.) — ลบ.
กราฟแท่งสะสม แสดงงบทั้งหมดของแต่ละหน่วย โดยแบ่งเป็นส่วนที่เบิกจ่ายแล้ว (เขียวเข้ม) กับส่วนที่ยังคงเหลือ (เทา)
📉งบเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 22 ก.ค.→18 ส.ค. 2569 (ลบ.)
📌 กราฟนี้แสดงอะไร? แสดงจำนวนเงิน (ลบ.) ที่แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณ 4 สัปดาห์ (22 ก.ค.→18 ส.ค.) สะท้อนความเร็วในการเบิกจ่าย — สนอ. เบิกเพิ่มสูงสุด 30.55 ลบ. เพราะมีงบใหญ่ที่สุด แต่หน่วยเล็กควรดูเทียบกับสัดส่วน % แทน (วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มขึ้นเร็วสุดเป็นสัดส่วน +17.58%)
🚨
รายจ่ายลงทุน — ต่ำกว่าเป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ (Q4) อย่างมาก (ข้อมูล ณ 18 ส.ค. 2569)
รายจ่ายลงทุน: เบิกจ่ายจริงสะสม 19.60% (24.55 ลบ. จาก 125.21 ลบ.) เทียบกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดปีงบประมาณ 30 ก.ย. 69) ที่ 75% — ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 55.40 จุด เหลือเวลาอีกเพียง ~1.5 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ ต้องเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายงบลงทุนอย่างเร่งด่วนที่สุด
⚠️
ภาพรวม และ รายจ่ายประจำ — ยังไม่ถึงเป้าหมายสิ้นปีงบประมาณ (Q4)
ภาพรวม: เบิกจ่ายจริงสะสม 69.04% เทียบเป้าหมาย Q4 93% (ต่ำกว่า 23.96 จุด)
รายจ่ายประจำ: เบิกจ่ายจริงสะสม 84.45% เทียบเป้าหมาย Q4 98% (ต่ำกว่า 13.55 จุด) — ใกล้เคียงเป้าหมายมากกว่าภาพรวม ควรเร่งรัดเพื่อให้ทันเป้าหมายสิ้นปี ภายใน ~1.5 เดือนที่เหลือ
⚠ ยังไม่ถึงเป้า
เทียบเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2569)
📌 ภาพรวม (เบิกจ่าย)
🎯 เป้าหมาย Q4
93%
✅ เบิกจ่ายจริง
69.04%
ต่ำกว่าเป้าหมาย -23.96 จุด · เหลือเวลา ~1.5 เดือน ⚠ ต้องเร่งรัด
⚠ ยังไม่ถึงเป้า
เทียบเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2569)
💳 รายจ่ายประจำ (เบิกจ่าย)
🎯 เป้าหมาย Q4
98%
✅ เบิกจ่ายจริง
84.45%
ต่ำกว่าเป้าหมาย -13.55 จุด · เหลือเวลา ~1.5 เดือน ⚠ ควรเร่งรัด
🚨 ต่ำกว่าเป้ามาก
เทียบเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (สิ้นสุดปีงบประมาณ 30 ก.ย. 2569)
🏗️ รายจ่ายลงทุน (เบิกจ่าย)
🎯 เป้าหมาย Q4
75%
✅ เบิกจ่ายจริง
19.60%
ต่ำกว่าเป้าหมาย -55.40 จุด · เหลือเวลา ~1.5 เดือน 🚨 วิกฤต ต้องเร่งรัดด่วนที่สุด

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเทียบเป้าหมายรายไตรมาส

📊 ผลเทียบเป้าหมาย — ภาพรวม (ณ 18 ส.ค. 69)

เป้าหมายเบิกจ่าย Q493%
ผลเบิกจ่ายจริงสะสม69.04%
ส่วนต่างจากเป้า Q4-23.96 จุด
เพิ่มขึ้นจาก 22 ก.ค.+7.06 จุด
เป้าหมายสิ้นปี Q493%
งบที่ต้องเบิกเพิ่มให้ถึงเป้า~126.27 ลบ.

💳 ผลเทียบเป้าหมาย — รายจ่ายประจำ (ณ 18 ส.ค. 69)

เป้าหมายเบิกจ่าย Q498%
ผลเบิกจ่ายจริงสะสม84.45%
ส่วนต่างจากเป้า Q4-13.55 จุด
งบเบิกจ่ายแล้ว339.31 ลบ.
เป้าหมายสิ้นปี Q498%
งบที่ต้องเบิกเพิ่มให้ถึงเป้า~54.46 ลบ.

🏗️ ผลเทียบเป้าหมาย — รายจ่ายลงทุน (ณ 18 ส.ค. 69)

เป้าหมายเบิกจ่าย Q475%
ผลเบิกจ่ายจริงสะสม19.60%
ส่วนต่างจากเป้า Q4⚠ -55.40 จุด ต้องเร่งด่วน!
งบเบิกจ่ายแล้ว24.55 / 125.21 ลบ.
เป้าหมายสิ้นปี Q475%
งบที่ต้องเบิกเพิ่มให้ถึงเป้า🚨 ~69.36 ลบ.
🎯เปรียบเทียบเป้าหมายรายไตรมาส vs ผลเบิกจ่ายจริงล่าสุด (18 ส.ค. 69)
📈แนวโน้มการเบิกจ่าย 22 ก.ค. → 18 ส.ค. 2569 (รายประเภทงบ)
📋รายละเอียดรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน แยกตามประเภทงบประมาณ (ณ 18 ส.ค. 2569)
ประเภทงบประมาณ งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) % เบิกจ่าย เกณฑ์เป้าหมาย
💳 รายจ่ายประจำ
งบประมาณแผ่นดิน 291,504,800.00 257,847,575.86 33,657,224.14 88.45% 98%
เงินรายได้ (ปกติ) 82,027,506.00 59,691,521.13 22,335,984.87 72.77% 98%
เงินรายได้ (โครงการภาคพิเศษ) 10,369,600.00 8,011,543.70 2,358,056.30 77.26% 98%
เงินรายได้สะสม 17,906,000.00 13,758,455.41 4,147,544.59 76.84% 98%
รวมรายจ่ายประจำ 401,807,906.00 339,309,096.10 62,498,809.90 84.45% 98%
🏗️ รายจ่ายลงทุน
งบประมาณแผ่นดิน 123,479,300.00 23,007,358.25 100,471,941.75 18.63% 75%
เงินรายได้ (ปกติ) 1,590,294.00 1,404,950.00 185,344.00 88.35% 75%
เงินรายได้ (โครงการภาคพิเศษ) 75%
เงินรายได้สะสม 142,700.00 7,400.00 135,300.00 94.81% 75%
รวมรายจ่ายลงทุน 125,212,294.00 24,547,608.25 100,664,685.75 19.60% 75%
📌 ข้อสังเกต: รายจ่ายลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (123.48 ลบ.) ยังเบิกจ่ายได้เพียง 18.63% ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของงบลงทุนทั้งหมด (98.6%) และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภาพรวมรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ ควรเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วที่สุด (⚠ หมายเหตุข้อมูล: แถวรวมของตารางรายจ่ายลงทุนในเอกสารต้นฉบับแสดงยอดเบิกจ่ายไม่ตรงกับผลรวมของแต่ละประเภทงบ ตัวเลขในตารางนี้คำนวณใหม่จากภาพรวมลบรายจ่ายประจำ ซึ่งสอดคล้องกับร้อยละที่รายงาน 19.60% ควรตรวจสอบยืนยันกับระบบต้นทางอีกครั้ง)